
老師您好,我查到公司19年有一筆預提風險金110萬元,以前的會計只是做了一筆管理費用預提風險金110萬元,沒有任何原始憑證,后來我從明細賬中查到老板借款共260萬元,還款150萬元,正好差110萬元!我該怎么處理這件事?
答: 你好,為什么做這個?實際是老板欠的嗎
理論上每筆業(yè)務發(fā)生取得原始憑證就得做記賬憑證然后登賬。但工作中我發(fā)現(xiàn),有的帶賬會計,將一個月的票據(jù)整理好,比如管理費用所有票據(jù)粘到一張記賬憑證上,借管理費用,貸現(xiàn)金。直接登記總賬,不設明細賬,這樣也是可以的嗎?
答: 你好!實際工作中是可以的,一般是代理帳公司這么做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請甘老師來解答,其他老師見諒~暫估管理費用,憑證后面就沒有原始憑證,要寫什么說明嗎?
答: 您好 正常的需要有暫估的原始憑證的 應該有依據(jù) 不然的話 根據(jù)什么來的呢


幸福的楊羊 追問
2020-06-30 16:11
幸福的楊羊 追問
2020-06-30 16:16
幸福的楊羊 追問
2020-06-30 16:21
樸老師 解答
2020-06-30 16:23
樸老師 解答
2020-07-02 15:33