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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-30 10:55

你好月末要計提附加稅 、工資 、社保 、無形資產(chǎn)攤銷、無形資產(chǎn)折舊 、易耗品的攤銷等  月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤去

夏天 追問

2020-06-30 10:58

房租攤銷怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-06-30 11:02

你好  一年內(nèi)的 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)?nbsp;借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款

夏天 追問

2020-06-30 11:07

請問老師租金假如一年是60萬,目前只交了3個月,這幾個月沒交,怎樣分?jǐn)傆涃~

meizi老師 解答

2020-06-30 11:16

你好      那你就按租期 繳納了做分?jǐn)?nbsp;  借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)?nbsp;借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款  沒繳納的部分   做借管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款

夏天 追問

2020-06-30 11:25

請問老師賓館的水電費已經(jīng)交納記賬主營業(yè)務(wù)成本,還是記營業(yè)費用

夏天 追問

2020-06-30 11:28

發(fā)放賓館的服務(wù)員工資的記賬分錄怎么做

meizi老師 解答

2020-06-30 11:30

你好 計入主營業(yè)務(wù)成本。  工資計入主營業(yè)務(wù)成本-工資

夏天 追問

2020-06-30 14:34

請問老師賓館的水電費已經(jīng)交納記賬主營業(yè)務(wù)成本,還是記營業(yè)費用

meizi老師 解答

2020-06-30 14:36

你好  賓館的水電費可以計入主營業(yè)務(wù)成本

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你好月末要計提附加稅 、工資 、社保 、無形資產(chǎn)攤銷、無形資產(chǎn)折舊 、易耗品的攤銷等 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤去
2020-06-30 10:55:57
需要按月攤銷的
2018-05-17 16:17:54
你好 預(yù)付的是多久的住宿費 這個是公司全額承擔(dān)嗎
2020-04-24 15:02:27
不影響哦。。。。。。。。
2015-11-07 15:32:41
你好 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-07-10 15:48:22
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