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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-30 10:27

一定期間繳納的增值稅/(內(nèi)銷收入+外銷收入)*100%=增值稅稅負(fù)率

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您好 (當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期內(nèi)銷應(yīng)稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%;
2020-06-30 09:15:19
一定期間繳納的增值稅/(內(nèi)銷收入%2B外銷收入)*100%=增值稅稅負(fù)率
2020-06-30 10:27:56
你好,你們繳納的增值稅,加上出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,兩個數(shù)的和,除以總的銷售收入
2020-06-30 10:29:11
同學(xué)您好,外貿(mào)企業(yè),您用于內(nèi)銷的核和外銷的需要嚴(yán)格區(qū)分,您可以用于外銷的稅額專門設(shè)置一個科目應(yīng)交稅費(fèi)——出口產(chǎn)品稅金,然后下面設(shè)置進(jìn)項稅額,出口退稅和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這幾個明細(xì)科目
2021-07-28 05:15:09
你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,13%銷售貨物一欄里面填寫的是內(nèi)銷的 外銷的在免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細(xì)表出口退稅的一行
2023-11-05 12:31:24
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