
老師 我剛接手一家小規(guī)模公司 發(fā)現(xiàn)科目余額表的應付工資貸方還有52000的余額。我看到2019年的工資分錄應該是做錯了,前幾個月計提工資分錄,借管理費用,貸應付工資沒錯,但是沒有進行發(fā)放工資分錄。到后面幾個月又沒有計提,直接借管理費用,貸銀行存款了 ??赡芤驗檫@個原因導致應付工資科目貸方出現(xiàn)余額 。那我在202006月應該如何把應付工資余額調整為0呢??
答: 你好借管理費用負數(shù),借應付職工薪酬。
做某個月工資表 看科目余額表要做的這個月本期發(fā)生額的工資 應付工資-工資是吧 ?還是看管理費用-工資
答: 你好 管理費用明細賬 工資 借方合計
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了
答: 您好 請問您現(xiàn)在要做什么業(yè)務


魁梧的小蜜蜂 追問
2020-06-30 10:25
郭老師 解答
2020-06-30 10:28