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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-30 10:41

收到這筆貨款,借:銀行存款3430  貸:包裝物3000   其他應(yīng)收款430

12345 追問

2020-06-30 11:00

1.所以我們開出的銷售單上面也是成本價,不能包含這430的嗎?2.還有這筆款我也不能做主營業(yè)務(wù)收入,我要計入哪里呢

逸仙老師 解答

2020-06-30 12:54

你這是包裝物庫存的變化,不能確認(rèn)收入的,不符合收入確認(rèn)條件。是的,成本不包括搬運費和運輸費

12345 追問

2020-06-30 14:28

老師我們是根據(jù)金蝶系統(tǒng)開出的銷售發(fā)票和錄入的收款單來生成憑證的,1.供應(yīng)商回購包裝物我們也開了銷售單,但時候生成憑證的時候分錄改成 借:應(yīng)收賬款3000 貸:包裝物3000嗎?(正常的銷售是貸主營業(yè)務(wù))2.收到款項錄入收款單還是3430,實際貨款只有3000元,能不能在應(yīng)收模塊錄入一張其他應(yīng)收單-430來平掉這筆款,3.第二個問題成立的話,這330的運輸費供應(yīng)商承擔(dān),我們是不是生成憑證的時候沖減應(yīng)收,,120元搬運費用的是我們的人工計入營業(yè)外收入

逸仙老師 解答

2020-06-30 15:33

同學(xué),你的分錄是正確的

12345 追問

2020-06-30 15:36

老師,這樣處理可以是嗎?

逸仙老師 解答

2020-06-30 15:37

這樣賬務(wù)處理是可以的,同學(xué)

12345 追問

2020-06-30 15:49

好的謝謝老師

逸仙老師 解答

2020-06-30 16:09

不客氣,請給老師五星好評哦,老師會更加努力的

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收到這筆貨款,借:銀行存款3430 貸:包裝物3000 其他應(yīng)收款430
2020-06-30 10:41:20
應(yīng)該借,銀行存款,貸,應(yīng)付賬款
2018-08-20 09:31:54
1,內(nèi)帳一般補計提增值稅 2,借;管理費用或營業(yè)稅金及附加 貸銀行存款
2016-11-24 09:59:49
您好!1,可以不用計提。當(dāng)實際支付的時候記錄。2是的
2016-11-24 10:05:38
嗯嗯,是的,可以這樣做分錄。
2020-02-22 14:46:06
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