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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-06-30 08:44

借管理費用――辦公費 貸銀行存款等,然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額  借管理費用負數(shù)金額

ZB容 追問

2020-06-30 08:53

應(yīng)交增值稅――減免稅額 ,這個科目期末怎么抵呢?

徐阿富老師 解答

2020-06-30 08:58

你好,需要抵扣時填申報表附表四和優(yōu)惠明細表以及主表23欄

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借管理費用――辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-10-09 10:40:19
您好,分錄,借:管理費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,借:管理費用,負數(shù)。
2017-03-22 14:07:55
你好 借 管理費用 280 貸銀行存款 280 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸 營業(yè)外收入 280
2020-06-04 16:39:25
借管理費用辦公費貸銀行存款,小規(guī)模和一般納稅人都是這個。
2022-04-02 13:29:04
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-09 11:23:27
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