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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-30 02:49

你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:17

(1) ,編制甲公司研發(fā)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄根據(jù)資料
1.1借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出30000
貸銀行存款30000

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:18

1-2、借研發(fā)支出-資本化支出480000
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額3900
貸應(yīng)付職工薪酬450000
銀行存款33900

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:19

1-3、借無形資產(chǎn)480000
管理費(fèi)用30000
貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出30000
研發(fā)支出-資本化支出480000

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:20

根據(jù)資料(1)至(4) ,計(jì)算甲公司出租非專利技術(shù)產(chǎn)品的
每月攤銷金額是480000/60=8000

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:20

借銀行存款21200
貸其他業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額1200

暖暖老師 解答

2020-06-30 08:21

借其他業(yè)務(wù)成本8000
貸累計(jì)攤銷8000

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一般納稅人開具發(fā)票需要自己開具,不可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局也會(huì)給一般納稅人代開發(fā)票。
2020-08-10 01:30:15
您好,一般情況下,借:經(jīng)營支出等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(用于應(yīng)稅項(xiàng)目的,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-02 20:49:58
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-22 21:16:06
你好 1 借,工程 物資600 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)78 貸,銀行存款678 2 借,在建工程600 貸,工程物資600 3 借,在建工程360 貸,庫存商品360 4 借,在建工程100 貸,應(yīng)付職工薪酬100 借,應(yīng)付職工薪酬100 貸,銀行存款100 5 入賬價(jià)值=1060 6 折舊=(1060-25)*5/15/12*6=172.5 借,制造費(fèi)用172.5 貸,累計(jì)折舊172.5
2020-07-02 10:21:16
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-22 21:53:59
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