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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-29 18:00

你好,附加稅計稅依據是不能填寫負數申報的,你可以按0申報 
正常來說是需要開具藍字發(fā)票金額超過了紅字發(fā)票金額,才可以開具相應金額的紅字發(fā)票的
而無法實現直接開具紅字發(fā)票而沒有開具藍字發(fā)票的

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2020-06-29 18:02

可以只開紅字發(fā)票的

鄒老師 解答

2020-06-29 18:04

你好,附加稅計稅依據是不能填寫負數申報的,你可以按0申報

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你好,附加稅計稅依據是不能填寫負數申報的,你可以按0申報 正常來說是需要開具藍字發(fā)票金額超過了紅字發(fā)票金額,才可以開具相應金額的紅字發(fā)票的 而無法實現直接開具紅字發(fā)票而沒有開具藍字發(fā)票的
2020-06-29 18:00:11
你好,按價稅合計金額填入附表三的6%對應欄次
2019-01-09 19:33:39
做與原來相反的會計分錄,不需要計提附加稅
2019-12-09 10:33:31
這個是直接沖減增值稅,至于附加稅是不沖減的。直接按交的增值稅計提增值稅的附加稅,如果是有減免附加稅,直接再做減免稅的分錄
2019-10-03 20:37:37
您公司是申請開具紅字發(fā)票信息表給開票方了,是嗎?
2019-10-10 08:55:18
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