
老師,當月只有紅字發(fā)票,那申報時,附加稅也以負數申報嗎?
答: 你好,附加稅計稅依據是不能填寫負數申報的,你可以按0申報 正常來說是需要開具藍字發(fā)票金額超過了紅字發(fā)票金額,才可以開具相應金額的紅字發(fā)票的 而無法實現直接開具紅字發(fā)票而沒有開具藍字發(fā)票的
6%的紅字發(fā)票,申報時附表三怎么填寫
答: 你好,按價稅合計金額填入附表三的6%對應欄次
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!1月份開了一張紅字發(fā)票,相當于沖去年12月發(fā)票,全額交了附加稅,但1月份有收入,1月附加減半征收,哪附加按什么沖減,
答: 這個是直接沖減增值稅,至于附加稅是不沖減的。直接按交的增值稅計提增值稅的附加稅,如果是有減免附加稅,直接再做減免稅的分錄


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2020-06-29 18:02
鄒老師 解答
2020-06-29 18:04