
請問老師,公司端午節(jié)發(fā)過節(jié)費,會計做了一個表,寫分錄時需要計提嗎,還是直接借記管理費用,貸記銀行存款
答: 我需要計提分配,借管理費用等福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款,
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有兩筆分錄合到一起怎么弄?例如:管理費用—差旅費30 貸:銀行存款30 管理費用—差旅費35 貸:銀行存款35 合到一起是不是?(管理費用—差旅費30 管理費用—差旅費35 銀行存款65 )
答: 是的,可以這么寫,可以的
老師,我們出租房屋的公司,就是假如國家電網收我們5月份的電費17000元,借管理費用,應交進項,待銀行存款,對吧,那么其中某個租戶給我們交電費13000元,這個某個租戶的電費分錄怎么做
老師你好,公司打算給每個部門各辦一張公交卡,誰外出辦公誰拿上去坐車,那這筆分錄該怎么做。借:管理費用 公交卡貸:銀行存款這樣么
老師,想問下公司沒有計提社保,當月扣當月的,2月份扣了874,分錄為借:管理費用874貸:銀行存款874.當月退了,714。3月份又退了142,這種怎么寫分錄









粵公網安備 44030502000945號



學輝愛主 追問
2020-06-29 15:41
玲老師 解答
2020-06-29 15:43
學輝愛主 追問
2020-06-29 15:45
玲老師 解答
2020-06-29 15:50