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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-29 14:15

借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
借庫存商品負數(shù)貸應付賬款負數(shù)
紅沖暫估。
然后做發(fā)票的,借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品

look 追問

2020-06-29 14:24

借:庫存商品
   貸:應付賬款,這個應付賬款有點不理解,老師?
那稅費呢?

郭老師 解答

2020-06-29 14:27

你好,你之前付款了嗎?你銀行現(xiàn)金都沒有退回來,通過應付賬款來過渡一下而已。

郭老師 解答

2020-06-29 14:27

稅費,你第三個分錄借庫存商品貸應付賬款可以改成借庫存商品進項貸應付賬款。

look 追問

2020-06-29 14:43

付款了,現(xiàn)在才拿到發(fā)票

郭老師 解答

2020-06-29 14:45

付款啦,你用應付來過渡一下,人家不是沒給你退回錢來,你不用銀行存款或者現(xiàn)金。

look 追問

2020-06-29 14:45

問題是我現(xiàn)在的庫存商品的結存數(shù)為零了...

郭老師 解答

2020-06-29 14:48

你上面那個分錄你做了之后還有余額嗎?庫存商品也是沒有余額的,紅沖了之后也給你做了入庫,然后又接轉出去了成本。

look 追問

2020-06-29 14:54

可以這樣理解?我原先按暫估出的庫存結轉了成本,現(xiàn)在我要把原先的沖掉在做實際的成本結轉庫存……對應相應的科目?

郭老師 解答

2020-06-29 14:57

是的,可以這么理解的。

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2020-06-29 14:15:19
外帳是不能入了,入內(nèi)帳是沒有問題的,通常國外購進都有進關完稅票據(jù),如果沒有千萬不要往外帳做,屬于走私
2016-01-12 10:26:01
借;固定資產(chǎn)等科目 貸;庫存商品 你好 做這個分錄就是了
2018-04-17 10:55:27
你好,同學。 你這購進的部分作原材料,發(fā)出原煤這是庫存商品銷售,原材料加工為庫存商品銷售處理的。
2020-07-21 19:53:10
沖減你的主營業(yè)務成本。
2017-04-28 16:08:23
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