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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-28 21:30

您好
借:銀行存款  160+9.6=169.6
借;累計攤銷 50
貸:無形資產(chǎn) 200
貸:資產(chǎn)處置損益 169.6+50-200-9.6=10
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 160*0.06=9.6

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你好 購入為工程準(zhǔn)備的各種物資 借:工程物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 全部用于工程建設(shè) 借:在建工程,貸:工程物資 領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥 借:在建工程,貸:庫存商品 工程人員應(yīng)計工資 借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬 支付的其他費(fèi)用 借:在建工程,貸:銀行存款 工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
2022-06-14 21:50:48
您好 借:銀行存款 160%2B9.6=169.6 借;累計攤銷 50 貸:無形資產(chǎn) 200 貸:資產(chǎn)處置損益 169.6%2B50-200-9.6=10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 160*0.06=9.6
2020-06-28 21:30:18
你好 借,固定資產(chǎn)清理378000 借,累計折舊162000 貸,固定資產(chǎn)540000 借,固定資產(chǎn)清理900 貸,銀行存款900 借,銀行存款429400 貸,固定資產(chǎn)清理380000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷49400 借,固定資產(chǎn)清理1100 貸,資產(chǎn)處置損益1100
2020-06-30 10:34:07
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
您好,分錄都是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-01-14 21:24:58
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