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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-06-28 17:54

你好,之前分錄是怎么做的?做了管理費(fèi)用嗎?

懶胖墩 追問

2020-06-28 17:56

借:原材料
貸:應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2020-06-28 17:57

借進(jìn)項(xiàng)貸原材料,做這個(gè)分錄。

懶胖墩 追問

2020-06-28 17:59

老師  這個(gè)原材料  2019年的時(shí)候已經(jīng)使用 計(jì)入2019年的營業(yè)成本了  現(xiàn)在是不是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整科目

郭老師 解答

2020-06-28 18:00

你好,你要修改以前年度損益嗎?如果不修改的話,用主營業(yè)務(wù)成本來做的。

懶胖墩 追問

2020-06-28 18:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2020-06-28 18:06

你好,可以這么做的,然后你匯算清交的時(shí)候,你的成本需要調(diào)增。

懶胖墩 追問

2020-06-28 18:08

是應(yīng)納稅所得額調(diào)增吧

郭老師 解答

2020-06-28 18:10

你好是的,利潤需要增加的。

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相關(guān)問題討論
你好,之前分錄是怎么做的?做了管理費(fèi)用嗎?
2020-06-28 17:54:46
你好!按規(guī)定是的
2018-05-03 13:27:23
您好!您可以先預(yù)估入賬。借:原材料(暫估入賬)貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
2016-03-15 15:42:14
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類項(xiàng)目,其他里面填寫沒有發(fā)票的金額
2022-04-16 11:33:48
你好,要做紅字沖銷調(diào)整,
2020-07-28 16:14:02
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