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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-28 15:04

您好
是要提現(xiàn)或者法人、股東給單位現(xiàn)金 才可以不是負(fù)數(shù)

Say Hello' 追問

2020-06-28 15:09

就是,提現(xiàn)比如
借:庫存現(xiàn)金   貸  銀行賬款這種嗎

bamboo老師 解答

2020-06-28 15:10

是的 就是這樣寫分錄
不過您庫存現(xiàn)金怎么會是負(fù)數(shù)的

Say Hello' 追問

2020-06-28 15:14

因為以前會計做的,我來接手,發(fā)現(xiàn)好多都是記庫存現(xiàn)金上,日記賬上直接就是負(fù)的,但銀行賬上還好沒有出現(xiàn)負(fù)

bamboo老師 解答

2020-06-28 15:17

什么會計啊 亂做 按您跟老板匯報下 看是提現(xiàn) 還是老板交錢 或者看下前面賬是怎么回事

Say Hello' 追問

2020-06-28 15:18

嗯嗯,好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-28 15:18

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 是要提現(xiàn)或者法人、股東給單位現(xiàn)金 才可以不是負(fù)數(shù)
2020-06-28 15:04:44
實際取得備用金,就做借庫存 現(xiàn)金 貸銀行,要是老板拿走就做借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金
2020-04-24 18:56:26
你好!不可以的。你要做就計入其他應(yīng)收款。
2019-04-23 11:20:25
你好 借 銀行存款 8000 貸 庫存現(xiàn)金 8000
2020-06-16 12:51:21
不對 應(yīng)是借其他應(yīng)收款貸銀行 你現(xiàn)在做調(diào)整分錄 借 其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金 按賬上數(shù)據(jù) 重出報表 重報稅局的財務(wù)報表
2020-03-30 16:16:23
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