老師,我想咨詢下做賬可以到月底統(tǒng)一做賬嗎?收到的發(fā)票必須按時(shí)間順序來做賬務(wù)嗎?

火星上的香菇
于2020-06-28 14:48 發(fā)布 ??2013次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-28 14:50
你好,可以月底統(tǒng)一做,如果你業(yè)務(wù)多的話,月中就可以開始做的。
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你好,可以月底統(tǒng)一做,如果你業(yè)務(wù)多的話,月中就可以開始做的。
2020-06-28 14:50:37
你好 比如 1.整理出納提供的報(bào)銷單據(jù),制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證,核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票,進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購進(jìn)發(fā)票,付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表,核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對(duì)銀行往來賬務(wù),及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷,如固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目,并轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”,核算當(dāng)月利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況,并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022-10-08 10:20:16
同學(xué),你好,這個(gè)一般先做收入,再做費(fèi)用,再做銀行。
2022-03-10 11:47:09
您好!按照業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間做就可以了。
2016-03-28 13:53:58
先做現(xiàn)金憑證、再做銀行存款憑證,再做轉(zhuǎn)賬憑證、計(jì)提費(fèi)用、攤銷費(fèi)用,計(jì)提稅費(fèi)等、再做本期結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證
2017-09-18 19:47:44
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