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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 10:33

你好  我看看你之前計(jì)提是怎么做分錄的

追問(wèn)

2020-06-28 10:45

老師,我2019年12月份計(jì)提時(shí)的分錄

meizi老師 解答

2020-06-28 10:55

你好  那你就做  借 應(yīng)付賬款-餐廳燃料 貸其他應(yīng)付款 -員工 借  其他應(yīng)付款 -員工 貸銀行存款     不需要紅沖了

追問(wèn)

2020-06-28 17:02

老師 不是同一個(gè)人的可以這樣互相抵消嗎?

meizi老師 解答

2020-06-28 17:06

你好      正常是要同一個(gè)個(gè)人或者單位名下的往來(lái)來(lái)抵消的 。 但是你們不一樣的哦 。 你實(shí)際是掛的客戶往來(lái)  實(shí)際是個(gè)人墊付的 所以這個(gè)不算抵消  你只是體現(xiàn)業(yè)務(wù)  體現(xiàn)個(gè)人墊付的款在報(bào)銷哦

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你好 我看看你之前計(jì)提是怎么做分錄的
2020-06-28 10:33:04
您好:按照扣除現(xiàn)金折扣前的應(yīng)付賬款總額入賬。因在折扣期限內(nèi)付款而獲得的現(xiàn)金折扣,應(yīng)在償付應(yīng)付賬款時(shí)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2019-03-23 13:07:26
預(yù)付貨款時(shí),貸;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。收到貨入庫(kù),借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款。銷售收款并開票,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;庫(kù)存商品。
2017-02-27 19:47:12
你好 借庫(kù)存商品貸銀行存款 那你這個(gè)月補(bǔ)做下賬務(wù)
2020-06-18 16:01:49
學(xué)員朋友您好,借:預(yù)付賬款1,貸:銀行存款。1
2023-12-16 14:34:13
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