
老師,書上的例題是這樣的,某公司提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,取得10萬元收入,免增值稅。然后接受丙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,我都暈了,我覺得這個(gè)是免稅的嘛,免稅的就沒有銷項(xiàng)稅,所以其進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,可他怎么抵扣了
答: 接受丙公司提供的設(shè)計(jì)服務(wù) 這個(gè)服務(wù)是正對這個(gè)轉(zhuǎn)讓的技術(shù)嗎?如果是的話 就不能抵扣
購買過年商品用作員工福利,其進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那需要繳納個(gè)稅或者增值稅嗎
答: 你好,按規(guī)定是會涉及個(gè)人所得稅的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
學(xué)習(xí)稅務(wù)課程提到,免征增值稅最大的難點(diǎn)是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不可抵扣的,意思是免征銷項(xiàng)稅,所以進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣了嗎?
答: 你好是的,可以這么理解。


睫毛彎彎 追問
2016-06-22 14:10
李老師 解答
2016-06-22 14:06
李老師 解答
2016-06-22 14:11