
請問外購的粽子送客戶了,我做銷售費用-招待費,請問這個行為是不是要視同銷售?也就是說貸方是不是要做應(yīng)交稅費-銷項稅?
答: 你好,按規(guī)定要視同銷售的。
公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶應(yīng)視為銷售做賬務(wù)處理借:銷售費用~招待費貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)" 請問是以成本入賬還是銷售金額入賬呢?
答: 您好!庫存商品以成本入賬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)以公允價值入賬(銷售金額入賬)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶應(yīng)視為銷售做賬務(wù)處理借:銷售費用~招待費貸:庫存商品應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)"" 請問是以成本入賬還是銷售金額入賬呢?"
答: 這需要根據(jù)您公司的實際狀況來判斷,基本上應(yīng)該以成本為主,但是對招待客戶的產(chǎn)品若比較少,招待費可能較大,而實際銷售金額較少,就可以考慮將招待費用入賬為實際銷售金額,以減少稅費承擔(dān)。拓展知識:任何企業(yè)在招待客戶時,都應(yīng)該考慮成本與稅費的影響,以便為公司節(jié)省開支,獲取更大的收益。案例:比如某公司需要招待外國客戶,為了減少稅費的負(fù)擔(dān),就可以考慮將招待費當(dāng)作銷售金額來抵扣,以最大程度減少稅費承擔(dān)。








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2020-06-27 21:47
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2020-06-27 23:02