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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-27 21:49

您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待

冉老師 解答

2020-06-27 22:05

你好,每一筆賬務(wù)處理,我都給你詳細(xì)寫出來,如下,有點(diǎn)多
1、借:預(yù)付賬款90000
貸:銀行存款90000
2、借:短期借款50000
應(yīng)付利息500
貸:銀行存款50500
3、借:應(yīng)收票據(jù)351000
貸:主營業(yè)務(wù)收入300000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅51000
4、借:銷售費(fèi)用2800
貸:銀行存款2800
5、A材料分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=950*45000*(45000+50000)=450
B材料分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)=950*50000*(45000+50000)=500
借:原材料-A材料45450
原材料-B材料50500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅16150
貸:預(yù)付賬款90000
應(yīng)付賬款22100
6、借:應(yīng)付職工薪酬25000
貸:庫存現(xiàn)金25000
7、借:應(yīng)收賬款150000
貸:主營業(yè)務(wù)收入25500
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅175500
8、借:生產(chǎn)成本-甲8000
生產(chǎn)成本-乙7000
制造費(fèi)用3000
管理費(fèi)用7000
貸:應(yīng)付職工薪酬25000
9、借:管理費(fèi)用800
庫存現(xiàn)金200
貸:其他應(yīng)收款1000
10、借:制造費(fèi)用5500
管理費(fèi)用1200
貸:累計(jì)折舊6700
11、甲分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用=(3000+5500)*8000/(8000+7000)=4533.33
乙分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用=(3000+5500)-4533.33=3966.67
12、借:庫存商品-甲55000
庫存商品-乙25000
貸:生產(chǎn)成本80000
13、借:主營業(yè)務(wù)成本98000
貸:庫存商品-甲15000
庫存商品-乙83000
14、借:稅金及附加1500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)1500
15、借:銀行存款638
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用638

風(fēng)趣的嚓茶 追問

2020-06-27 22:18

我不會(huì)寫總賬還有結(jié)賬和試算平衡

冉老師 解答

2020-06-27 22:19

你好,你說的結(jié)賬是哪個(gè),總賬就是根據(jù)我寫的分錄登記每一個(gè)科目,試算平衡有表格嗎,就是一借一貸的登記

風(fēng)趣的嚓茶 追問

2020-06-27 22:26

沒有呀,我就是不知道怎么寫

風(fēng)趣的嚓茶 追問

2020-06-27 22:26

請(qǐng)問您有相關(guān)的例題和答案讓我參考一下的嗎,謝謝!

冉老師 解答

2020-06-27 22:28

你好,因?yàn)檫@個(gè)是答疑平臺(tái),我這個(gè)答題界面不能發(fā)送表格,

風(fēng)趣的嚓茶 追問

2020-06-27 22:29

好吧,謝謝你

冉老師 解答

2020-06-27 22:30

不客氣,祝你工作順利,生活愉快

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相關(guān)問題討論
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020-06-27 21:49:25
你好,結(jié)轉(zhuǎn)憑證的也要匯總的呢
2020-05-15 13:03:54
如果說你是一般納稅人的話,對(duì)方給你開的是專用發(fā)票,那么你這里的金額是一個(gè)含稅金額除以1.13就是一加上13%的增值稅率。
2020-04-01 21:05:10
同學(xué)你好 借,原材料 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付票據(jù);
2021-07-04 16:22:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 38415 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅38415
2018-04-26 11:52:48
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