
境內(nèi)自行研發(fā)產(chǎn)生的研發(fā)費用為2 400萬元;委托關(guān)聯(lián)企業(yè)進行研發(fā),支付研發(fā)費用1 600萬元,已經(jīng)收到關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)于研發(fā)費用支出明細報告。計算研發(fā)費用應調(diào)整的企業(yè)所得稅應納稅所得額?
答: 委托研發(fā)產(chǎn)生的研發(fā)費用可以加計扣除。? 研發(fā)費用應調(diào)減企業(yè)所得稅應納稅所得額=(2400%2B1600×80%)×75%=2760(萬元)。
4.委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用。委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分,可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅前加計扣除。這段話前后說了個啥意思呢 一會按80% 一會2/3的
答: 你好,比如境外委托研發(fā)活動發(fā)生了100萬,按照費用實際發(fā)生額的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費用,即按80萬算。 如果境內(nèi)的研發(fā)費用是300萬,300萬的2/3是200萬, 80沒超200萬,則可以加計扣除。如果境內(nèi)的研發(fā)費用是30萬, 三分之二就是20萬,那80大于20萬,只能20萬加計扣除。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,23年企業(yè)所得稅中研發(fā)費用加計扣除政策有嗎?
答: 同學你好 今年這個還沒出來呢
第三季度報稅時沒用加計扣除,現(xiàn)稅務局讓“應享未享研發(fā)費用加計扣除”要求寫份自查報告,這個應該怎么寫?(小公司,所以我都是第二年企業(yè)所得稅年度匯繳時才做加計扣除的)
企業(yè)所得稅為什么這邊研發(fā)費用的上期不能改數(shù)字 我就新增了 填了第四季度的 但是保存不了 說重復?
所得稅第三季度預繳時候沒有填寫研發(fā)費用加計扣除 第四季度預繳時候還能做加計扣除嗎?能加計扣除的話我12月份賬上面的企業(yè)所得稅應該怎么計提呢?

