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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-27 12:14

你好
借:管理費用
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額

life 追問

2020-06-27 12:39

老師,為什么不是做進項稅額轉出?

冉老師 解答

2020-06-27 13:35

這個就是進項數(shù)額轉出
或者多謝一個分錄
借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額

借:管理費用
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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相關問題討論
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
您好 這樣賬務處理正確的
2019-09-03 11:23:53
你好 是的 不過結轉的時候 是借 應交稅費 應交增值稅 進項轉出 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
分錄對的 結轉到轉出未交增值稅里面 借進項轉出貸轉出未交增值稅
2019-05-29 16:31:30
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
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