
如果業(yè)務招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業(yè)務招待費 借:應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 ---應交增值稅進項 (3)借:管理費用--業(yè)務招待費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)最后是這筆分錄 進項稅額轉出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
老師,業(yè)務招待費的進項稅額怎么轉出?借:管理費用—業(yè)務招待費貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務處理正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,招待費進項認證后,稅額轉出,那分錄是借管理費用-業(yè)務招待費 貸 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出是嗎?這個進項稅額轉出,月末結轉增值稅需要結轉嗎
答: 分錄對的 結轉到轉出未交增值稅里面 借進項轉出貸轉出未交增值稅


life 追問
2020-06-27 12:39
冉老師 解答
2020-06-27 13:35