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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-25 18:03

您好,增值稅若先開發(fā)票則先繳納增值稅,企業(yè)所得稅可以分期確認收入,

xiao樣 追問

2020-06-25 18:07

可是房租收入是17年到19年的,怎么做分錄呢

小林老師 解答

2020-06-25 18:20

您好,根據(jù)您的描述,分錄借銀行存款貸預收款項,應交稅費應交增值稅(銷項稅額),

xiao樣 追問

2020-06-25 18:31

老師,怎么是做預收款項呢?我們不是預收的以后的房租。是收到之前年度的房租,我是問收入怎么確認,因為按房租所屬期確認收入的話,收入是17年的,現(xiàn)在才收到房租,開發(fā)票,怎么做分錄呢

小林老師 解答

2020-06-25 18:51

您好,不好意思。您會計上應按權責發(fā)生制確認收入,稅法可以按合同約定期限確認。既然本期一次收款,只應影響報稅,不應影響會計的收入成本。

小林老師 解答

2020-06-25 18:51

您好,您若以前年度未確認租賃的收入成本,那就本年一次補齊。

小林老師 解答

2020-06-25 18:52

您好,借應收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊。

xiao樣 追問

2020-06-25 18:54

可不可以直接都在今年確認收入和成本,不調(diào)整以前年度損益呢

小林老師 解答

2020-06-25 18:57

您好,按正確操作是要調(diào)整以前年度損益,若您不調(diào)整,那您的報表可能不真實。

小林老師 解答

2020-06-25 18:57

您好,沒有必須非得調(diào)整以前年度,看您企業(yè)的核算要求。

xiao樣 追問

2020-06-25 19:04

如果調(diào)整以前年度損益,收入10萬,成本8萬,是不是中間2萬利潤差額不管以前年度是否虧損都是需要補交所得稅的

小林老師 解答

2020-06-25 19:12

您好,不是的,若以前年度虧損,可以抵減以前年度虧損。您若有未彌補虧損,可以看下如何確認收入對公司有利。

xiao樣 追問

2020-06-25 19:17

好的,因為之前沒有計提折舊,如果確認到當期收入的話,那就這幾年的折舊一起計提做入成本就可以吧

小林老師 解答

2020-06-25 19:37

您好,是的,收入成本需要配比。

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相關問題討論
您好,增值稅若先開發(fā)票則先繳納增值稅,企業(yè)所得稅可以分期確認收入,
2020-06-25 18:03:23
你好,你這個憑證是多借多貸,不能這樣處理,再者,貸方要先全部用預付賬款100123.5
2020-02-15 16:12:11
暫估成本入賬可以的
2018-01-11 09:59:46
你好,為什么給你開具發(fā)票,但你不用出貨
2019-06-27 09:07:45
同學,您好。可以的。 但是你要關注18年的發(fā)票計入本期,稅務上要做納稅調(diào)增。屬于跨期費用了。
2020-07-15 17:02:38
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