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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-25 16:23

您好,一般情況下,借,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)100萬(wàn)元,貸,相關(guān)科目,負(fù)數(shù)100萬(wàn)元。再做,借,利潤(rùn)分配,負(fù)數(shù)100萬(wàn)元,貸,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)100萬(wàn)元。

王雁鳴老師 解答

2020-06-25 16:24

您好,再做,借,利潤(rùn)分配,25萬(wàn)元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,25萬(wàn)元。

王雁鳴老師 解答

2020-06-25 16:26

您好,再做,借,利潤(rùn)分配-提取盈余公積金,7.5萬(wàn)元,貸,盈余公積金,7.5萬(wàn)元。

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(1)借:原材料 2000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理財(cái)產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒(méi)錯(cuò)的 只是庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯(cuò)誤了。 你直接做一筆 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫(xiě)調(diào)整19年某憑證號(hào)
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢(qián)的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
2020-08-19 14:53:46
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