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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-24 11:56

你好    讓對(duì)方重新開票 開九條的銷售明細(xì)給你們。 這樣你們才好一一對(duì)應(yīng)開銷售發(fā)票出去 。  結(jié)轉(zhuǎn)成本的

小位 追問

2020-06-24 13:37

老師,負(fù)責(zé)對(duì)賬的和供應(yīng)商溝通了,下個(gè)月一起開過來,這樣的話要怎么處理

meizi老師 解答

2020-06-24 13:39

你好 那之前開來的發(fā)票 數(shù)量和金額 以及產(chǎn)品型號(hào)都對(duì)上的嘛 。 只是部分型號(hào)沒有開給你們 。 你就把這部分型號(hào)沒開的 收到貨先暫估入庫 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款-暫估 做賬   次月收到發(fā)票 在紅沖暫估 按實(shí)際發(fā)票做賬即可

小位 追問

2020-06-24 13:53

之前的都對(duì)的上,謝謝老師,上月也暫估了幾個(gè)型號(hào),像這樣每月都做暫估入庫,對(duì)公司有影響嗎

meizi老師 解答

2020-06-24 13:57

你好 嗯是的 不影響 后期會(huì)開票給你們 。先暫估做賬即可

小位 追問

2020-06-24 14:27

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-24 14:27

沒事希望能幫到你

小位 追問

2020-06-24 14:33

老師,還有個(gè)問題,我上月暫估的庫存商品,這個(gè)月發(fā)票來了,上月結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也需要紅沖嗎

meizi老師 解答

2020-06-24 14:34

你好 不需要 如果你們有差異 就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本或者沖結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)應(yīng)金額就行了。

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你好 讓對(duì)方重新開票 開九條的銷售明細(xì)給你們。 這樣你們才好一一對(duì)應(yīng)開銷售發(fā)票出去 。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2020-06-24 11:56:49
你好,7月可以暫估成本
2020-08-04 12:26:18
實(shí)際收到貨物當(dāng)月就可以暫估入賬的
2022-02-24 11:24:11
你好,這樣你知道市場(chǎng)價(jià)格多少么,可以按市場(chǎng)價(jià)格做庫存商品 ,貸營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增,實(shí)際可以叫供應(yīng)商這樣開發(fā)票,對(duì)方也可以少交稅,你可以稅前扣除,
2021-08-30 16:13:55
您是按13平確認(rèn)收入,沒有開發(fā)票的那個(gè)按無票收入。也是正常結(jié)轉(zhuǎn)13平的成本。
2023-03-31 15:44:41
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