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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-24 06:39

同學(xué),你好
借:應(yīng)付賬款5000
貸:銀行存款4000
現(xiàn)金1000

梅花 追問(wèn)

2020-06-24 06:53

老師,請(qǐng)問(wèn),我們代付了1000的促銷費(fèi),這1000是用供貨方應(yīng)付賬款抵扣的,這筆分錄該怎么做?

小菲老師 解答

2020-06-24 06:56

同學(xué),你好
就是用現(xiàn)金的1000去支付了

梅花 追問(wèn)

2020-06-24 07:07

那這1000的借方是什么

小菲老師 解答

2020-06-24 07:13

同學(xué),你好
這個(gè)的借方就是應(yīng)付賬款,1000的現(xiàn)金沖減了供應(yīng)商的應(yīng)付款

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同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款5000 貸:銀行存款4000 現(xiàn)金1000
2020-06-24 06:39:48
借:內(nèi)部往來(lái)~分店 貸:銀行存款 分店處理 借:應(yīng)付賬款 貸:內(nèi)部往來(lái)~總店
2019-07-09 18:50:13
你好!你退貨給別人就是這樣做。
2017-07-07 11:34:23
您好!自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買貨物無(wú)償贈(zèng)送他人的會(huì)計(jì)處理:企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人,應(yīng)視同銷售貨物并計(jì)算應(yīng)交增值稅。   借:銷售費(fèi)用     貸:庫(kù)存商品       應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2017-10-09 14:07:48
您好,分錄,借;應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存商品。
2017-08-03 23:44:18
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