老師,您好,在企業(yè)自查時(shí)發(fā)展去年軟件即征即退稅額計(jì)算錯(cuò)了,企業(yè)多收了退稅款,需要怎么處理,會(huì)罰款嗎?會(huì)影響納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)嗎?
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于2020-06-23 22:02 發(fā)布 ??2437次瀏覽
- 送心意
慧老師
職稱(chēng): 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-23 22:44
你好,需要與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通報(bào)哪里退庫(kù),會(huì)有滯納金,罰款一般不會(huì)有,會(huì)影響納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)
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你好,需要與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通報(bào)哪里退庫(kù),會(huì)有滯納金,罰款一般不會(huì)有,會(huì)影響納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)
2020-06-23 22:44:38

同學(xué)你好,現(xiàn)在的個(gè)稅計(jì)算方法都是累計(jì)計(jì)算的,按照累計(jì)工資去算個(gè)稅,然后減了前期已交個(gè)稅,才是本期應(yīng)交個(gè)稅,如果你算的跟系統(tǒng)不一樣,有可能就是你沒(méi)有減前期已交個(gè)稅。你再檢查一下
2021-08-09 16:01:55

同學(xué)你好,應(yīng)退稅額,你是即征即退的,還是出口退稅的,
2022-02-28 10:59:52

你好,用免抵退稅額與期末留抵稅額的相比,哪個(gè)小哪個(gè)就是應(yīng)退稅額
2016-10-20 20:38:46

你好!
例題: 甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為17%,退稅率為13%。2010年2月相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:本月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款300萬(wàn)元,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額51萬(wàn)元已通過(guò)認(rèn)證,上月末留抵稅額為5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,取得117萬(wàn)元存入銀行,內(nèi)銷(xiāo)貨物成本為60萬(wàn)元,本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣400Zi-元,出口貨物成本為240萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)以上業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
會(huì)計(jì)處理:
(1)出口不得免征和抵扣的稅額 = 400 * (17%-13%) = 16
(2)應(yīng)納稅額 = 17 - (51-16)-5 = -23
(3)免抵退稅額 = 400 * 13% = 52
(4)應(yīng)退稅額 = 23
(5)免抵稅額 = 52-23 = 29
2018-08-04 11:34:55
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