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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-23 16:53

您好,是的,個人部分也是通過其他應付款-個人公積金部分核算。

等風來 追問

2020-06-23 16:57

你好老師  像其他應付款_個人公積金里面有余額  是什么原因造成的呢

大海老師 解答

2020-06-23 16:59

一般是時間差的原因,比如6月扣6月公積金,6月發(fā)放5月工資,這樣其他應付款-個人公積金里就一定有余額。

等風來 追問

2020-06-23 17:00

老師你好就是去年8月實際扣人家4836.35元,到實際交的時候4616.35,就是多扣了員工的220

但這筆賬是去年9月的

老師我現(xiàn)在調(diào)賬要怎么弄呢

大海老師 解答

2020-06-23 17:13

多扣員工的部分,在工資表里把這部分金額給補上就可以了。比如之前多扣200,這個月工資表里應扣是450,那么這個月實際就扣250。賬務處理按工資表做就可以。

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相關問題討論
你好,如果是當月發(fā)工資扣下月的社保費,其他應付款月末是有余額的
2020-03-05 16:42:46
計提多的沖回,如果是以前年度的用以前年度損益進行調(diào)整
2017-02-06 21:03:10
你好,代扣的計入其他應付款科目,個人承擔不計入費用,通過其他應付款科目核算
2019-04-14 18:15:30
1、抱歉,老師在您上個帖子里面回答的有誤,這里面的扣繳指的是發(fā)放工資時從工資中扣繳社保和公積金,支付是指支付給地稅。 2、先扣繳后支付:扣繳后沒有支付給地稅前屬于單位欠地稅的款項,會形成負債,所以計入其他應付款科目。 3、先支付后扣繳:支付給地稅后,沒有從職工手里收回前,屬于職工欠單位的款項,會形成資產(chǎn),所以計入其他應收款科目。 4、老師再次向您表示歉意。
2018-04-17 10:42:50
你好,學員調(diào)整分錄為 借:其他應付款-養(yǎng)老保險 貸:其他應付款-住房公積金
2022-01-25 17:34:17
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