
老師你好,之前賬務上法人自己掏錢購買的貨分錄是借庫存商品 貸其他應付款 后期可以把這個處理到實收資本里嗎?
答: 股東同意可以轉(zhuǎn)借其他應付款貸實收資本,記得轉(zhuǎn)之后交印花稅
整理期初數(shù)據(jù),我把銀行,現(xiàn)金,應收,預付,其他應付款,實收資本,庫存商品都弄好,可是最后期初不平,怎么辦呢是哪一步?jīng)]有做好啊,求教
答: 您好!最大的可能就是所有者權益那里的未分配利潤沒有做好。 因為之前沒有賬,所以不知道到底虧了多少或者賺了多少。不平是正常的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
員工購買庫存商品來報銷,借:庫存商品 貸:其他應付款 對嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,對









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2016-06-20 15:57
宋生老師 解答
2016-06-20 15:51
宋生老師 解答
2016-06-20 18:20