
老師你好,之前賬務(wù)上法人自己掏錢購買的貨分錄是借庫存商品 貸其他應(yīng)付款 后期可以把這個(gè)處理到實(shí)收資本里嗎?
答: 股東同意可以轉(zhuǎn)借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本,記得轉(zhuǎn)之后交印花稅
整理期初數(shù)據(jù),我把銀行,現(xiàn)金,應(yīng)收,預(yù)付,其他應(yīng)付款,實(shí)收資本,庫存商品都弄好,可是最后期初不平,怎么辦呢是哪一步?jīng)]有做好啊,求教
答: 您好!最大的可能就是所有者權(quán)益那里的未分配利潤沒有做好。 因?yàn)橹皼]有賬,所以不知道到底虧了多少或者賺了多少。不平是正常的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工購買庫存商品來報(bào)銷,借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 對嗎?
答: 您好,對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,對









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2019-06-10 10:01
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