
老師我問(wèn)下,今天去稅務(wù)局因有筆罰款,稅務(wù)局直接從留抵稅額抵減了,怎么做這分錄
答: 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交增值稅未交增值稅
老師,我們單位一開(kāi)始不生產(chǎn)口罩,疫情期間開(kāi)始生產(chǎn),那么增量留抵稅額可以不退嗎,就放在留抵里,以后抵扣可以嗎,老師這個(gè)政策主要是針對(duì)什么呢,單位平時(shí)也有留抵稅,這個(gè)稅務(wù)局退與不退,對(duì)企業(yè)有什么好處嗎
答: 可以的 你們留著以后抵扣就可以 有些企業(yè)覺(jué)得錢(qián)退回來(lái)還是自己的 以后交稅再拿出來(lái)交稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期未留抵稅額有1萬(wàn)多,這個(gè)月只繳5千多,抵了后就不用繳稅,賬務(wù)上要怎么處理,分錄怎么做
答: 只需要把這月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)


丁丁 追問(wèn)
2020-06-23 08:34
樸老師 解答
2020-06-23 08:34