
老師問一下,一般納稅人應(yīng)交稅金是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?報稅時是報這個數(shù)嗎
答: 你好,增值稅申報的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
一般納稅人企業(yè),是住宿餐飲超市一體的,我是做內(nèi)賬的,請問在進(jìn)貨時取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,和給客人開具的發(fā)票我在記賬時用做應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎
答: 內(nèi)帳不用,只用到管理費(fèi)用-稅費(fèi)科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司之前是一般納稅人 ,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為小規(guī)模,在一般納人時有進(jìn)項(xiàng)稅, 現(xiàn)在應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額,應(yīng)該怎樣處理
答: 符合條件的一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,之前留抵增值稅,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,計入公司成本費(fèi)用。 借:原材料/庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)









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