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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-22 16:35

你好,增值稅申報的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額

緣緣 追問

2020-06-22 16:36

紅字發(fā)票

鄒老師 解答

2020-06-22 16:37

你好,是進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,還是銷項(xiàng)紅字發(fā)票呢?

緣緣 追問

2020-06-22 16:37

紅字發(fā)票呢

緣緣 追問

2020-06-22 16:38

兩個都有哦,怎么處理

鄒老師 解答

2020-06-22 16:39

你好
增值稅申報的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額(正數(shù)銷項(xiàng)—負(fù)數(shù)銷項(xiàng))—進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)進(jìn)項(xiàng)—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng))

緣緣 追問

2020-06-22 16:39

這個是增值稅的話,那報稅是報哪個稅

鄒老師 解答

2020-06-22 16:40

你好,會涉及各項(xiàng)稅款的申報
包括:增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,個人所得稅,印花稅等

緣緣 追問

2020-06-22 16:41

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-22 16:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,增值稅申報的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-22 16:35:57
內(nèi)帳不用,只用到管理費(fèi)用-稅費(fèi)科目
2019-01-15 20:24:41
你好,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),可能是有留抵稅額或者預(yù)交稅款導(dǎo)致的
2020-07-07 17:50:30
符合條件的一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,之前留抵增值稅,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,計入公司成本費(fèi)用。 借:原材料/庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-09 14:59:17
可以申請退稅 咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
2019-01-09 14:59:41
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