老師你好 我想問下,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,那本月的加計(jì)抵減需要怎么做處理呢? 做分錄的話 需要做什么分錄?
時(shí)光。
于2020-06-22 15:55 發(fā)布 ??1378次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-06-22 15:56
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益
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您好
專票
借:原材料等
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等
普通發(fā)票
借:原材料等
貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益
2020-06-22 15:56:05

你好
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2
貸:營(yíng)業(yè)外收入 (或者其他收益)2
借:銷項(xiàng) 68
貸:進(jìn)項(xiàng)66
轉(zhuǎn)出未交增值稅 2
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 2
次月繳納
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 2
貸:銀行存款 2
2019-10-16 17:09:09

你好 做 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 下月正常交稅就可以了
2020-07-04 10:24:53

一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2017-04-07 11:57:09
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時(shí)光。 追問
2020-06-23 11:42
紫藤老師 解答
2020-06-23 11:45
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