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檸萌
于2020-06-22 15:37 發(fā)布 ??2975次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-22 15:38
你好 是 ,是應交稅費—應交增值稅
檸萌 追問
2020-06-22 15:41
那3個月以后,需要繳納增值稅,要做一筆,借,應交稅費—應交增值稅,貸,應交稅費—未交增值稅不,再做,借,應交稅費—未交增值稅 貸,銀行存款?? 還是可以不用結轉,直接借,應交稅費—應交增值稅,貸,銀行存款
玲老師 解答
2020-06-22 15:46
直接借,應交稅費—應交增值稅,貸,銀行存款
2020-06-22 15:47
就是沒有必要再轉一次了嘛,
2020-06-22 15:50
你好 對的,是不用轉的
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月末做借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅,確認收入沖減應交增值稅時:?借:應交稅金--應交增值稅?貸:應交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
答: 你好,你這是什么情況下做的分錄?
小規(guī)模確認收入,是應交稅費—應交增值稅,還是應交稅費—未交增值稅
答: 你好 是 ,是應交稅費—應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人確認收入,用應交稅費-增值稅-未交增值稅?對嗎?是不是應該用應交增值稅???
答: 你好!小規(guī)模用應交稅費—應交增值稅就可以了。
小規(guī)模確認收入,借:庫存現金 貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅,還是應交稅費-未交增值稅?
討論
小規(guī)模確認收入,借:庫存現金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,還是應交稅費-未交增值稅?
一般納稅人,每月結轉增值稅,是開票,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費–增值稅銷項稅進項沒認證:借應交稅費-帶認證進項稅 月末結轉:借:應交稅費–增值稅銷項稅 貸應交稅費–增值稅轉出未交增值稅 有銷項了才認證,沒有不認證,當月沒認證的怎么結轉呢,認證過:借:應交稅費-增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費–增值稅進項稅 銷–進 借:應交稅費-增值稅轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師:小規(guī)模納稅人,本月確認收入時:1.如果去稅局發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入、貸:應交稅費--應交增值稅。同時,借:應交稅費--應交增值稅(應交稅金),貸:銀行存款;2.如果是企業(yè)自己開票,則確認收入時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸應交稅費--應交增值稅,月末結轉時借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費--未交增值稅,次月繳納時,借:應交稅費--未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對嗎?
結轉本月未交增值稅正確分錄是什么?比如這個月未交增值稅額為2000借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交稅額 2000 貸:應交稅費-未交增值稅 2000還是:借:應交稅費-應交增值稅 2000 貸:應交稅費-未交增值稅 2000還是:借:應交稅費-轉出未交稅額 2000 貸:應交稅費-未交增值稅 2000求正確分錄
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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檸萌 追問
2020-06-22 15:41
玲老師 解答
2020-06-22 15:46
檸萌 追問
2020-06-22 15:47
玲老師 解答
2020-06-22 15:50