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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-22 12:46

你好,用紅字沖銷,用負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅

莊老師 解答

2020-06-22 12:46

借利潤分錄一未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

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你好,用紅字沖銷,用負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
2020-06-22 12:46:05
你好,是內(nèi)賬還是外賬的刷單賬務(wù)處理?
2019-06-01 08:58:36
按實質(zhì)原則處理。借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 銷售費(fèi)用 貸銀行
2019-05-31 19:25:01
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-08-10 13:32:25
是的,確認(rèn)收入,刷單退回做紅沖收入
2019-05-31 18:30:12
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