老師,公司廠房造好后,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這個(gè)可以 問
可以的,分批建成投入使用就可以 答
電商稅是怎么交的? 問
您好,主要包括增值稅、個(gè)人所得稅或企業(yè)所得稅、城建稅、教育費(fèi)附加等 答
@家權(quán)老師,付款那些怎么區(qū)分是直接入費(fèi)用還是掛應(yīng) 問
直接付款取得了發(fā)票就做費(fèi)用,已經(jīng)付款沒有取得發(fā)票,或者取得發(fā)票未付款掛應(yīng)付賬款 答
沒股權(quán)關(guān)系的兩家公司A和B,合作開發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,以A 問
你好,這個(gè)如果沒有去工商局變更股東,就只能當(dāng)借款入賬。 盈利了,可以當(dāng)利息。虧損了,當(dāng)營(yíng)業(yè)外支出。 答
問一下,稅務(wù)稽查所喊工商自查一下信息是在哪里查 問
您好,這個(gè)你要問下,工商一般只要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)地就可以,稅務(wù)可能是要你們自查收入有沒有少報(bào) 答

6月1日,公司賒銷產(chǎn)品一批,價(jià)款200,000元,增值稅26,000元。9月1日,公司收到一張對(duì)方已承兌的商業(yè)匯票。11月1日,匯票到期,票款存入銀行。要求:寫出賒銷產(chǎn)品、收到匯票及收到票款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好 賒銷產(chǎn)品 借;應(yīng)收賬款 226,000,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200,000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26,000 收到匯票 借;應(yīng)收票據(jù)226,000,貸;應(yīng)收賬款226,000 收到票款 借;銀行存款226,000,貸;應(yīng)收票據(jù) 226,000
會(huì)計(jì)分錄:向南方企業(yè)出售A產(chǎn)品400件,每件售價(jià)200元,增值稅10400元,貸款已收到,存入銀行
答: 同學(xué)您好,您好,借:銀行存款,貸9.4:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.04借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅為46800元會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 360000%2B46800=406800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20*18000=360000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 360000*0.13=46800
向大新公司銷售B產(chǎn)品一批,不含增值稅的售價(jià)為300000元,增值稅51000元,收到大新公司簽發(fā)并承兌的面值351000元的商業(yè)匯票一張會(huì)計(jì)分錄
銷售a產(chǎn)品一批,價(jià)款85000,增值稅14450(上月已經(jīng)預(yù)售價(jià)款100 000元),剩余款項(xiàng)尚未退回會(huì)計(jì)分錄
向甲工廠出售A產(chǎn)品100件,每件售價(jià)60元,增值稅17%,貸款已到,存入銀行。寫會(huì)計(jì)分錄
公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅為61200元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

