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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-06-22 09:23

您好,借:銀行存款   貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅

靈感 追問

2020-06-22 10:04

當月做,借:應交稅費-未交增值稅   貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出      
下月收到款做,借銀行存款貸是不是就得做負數(shù)了,麻煩看一下,是不是弄錯了?

靈感 追問

2020-06-22 10:14

請問當月怎么做?下月收到款怎么做分錄

微微老師 解答

2020-06-22 10:17

您好,上月不需要做任何分錄,收到款的時候,直接減去進項稅的金額就好

靈感 追問

2020-06-22 10:42

如果當月不轉(zhuǎn)出,查當月增值稅余額就會對不上,如果做當月轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?

微微老師 解答

2020-06-22 11:05

您好,如果轉(zhuǎn)也是借:應交稅費-增值稅-進項稅留底稅額   貸:應交稅費-增值稅-進項稅

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您好,增值稅有留抵的時候,只需要做到下面這個分錄的第1) 這一步就好, 結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
發(fā)給你截圖看看吧
2022-07-10 17:26:49
借銀行存款,貸應交稅費增值稅留抵退稅。
2022-08-03 16:31:22
可以參考這一個的
2022-07-03 12:14:11
借:銀行存款   貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)   另一種情況是已經(jīng)結轉(zhuǎn)到“應交稅費--未交增值稅“科目,做如下的分錄:   借:銀行存款   貸:應交稅費--未交增值稅
2022-04-27 17:51:20
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