
我們是開發(fā)ppp項(xiàng)目的,剛剛成立了項(xiàng)目管理公司,籌備期,建設(shè)期,發(fā)生的管理費(fèi)用開支接入到什么科目,是進(jìn)入到管理費(fèi)用還是長期應(yīng)收款?
答: 您好,根據(jù)您的描述,籌建期發(fā)生支出,計(jì)入長期待攤費(fèi)用~開辦費(fèi)核算。
老師,您好。請(qǐng)問2018年預(yù)提了100萬,借:管理費(fèi)用100,貸:預(yù)提費(fèi)用100。到19年預(yù)提費(fèi)用100萬全部轉(zhuǎn)到長期應(yīng)付款下面的二級(jí)明細(xì)一預(yù)提,后來又轉(zhuǎn)了些到往來公司和個(gè)人名下,現(xiàn)在還沒有沖回,想沖回該怎么做呢?
答: 你好你這個(gè)什么業(yè)務(wù)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會(huì)計(jì)記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金我這樣記其它應(yīng)收款的賬上就變大了他之前記入的如果是其它應(yīng)收款,那我收到退回的押金正好就是消掉了
答: 直接沖這個(gè)沖銷管理費(fèi)用——其他 借:其他應(yīng)收款——XX押金 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——其他 負(fù)數(shù)
你好。請(qǐng)問一下公戶當(dāng)月并沒有工資支出。但社保支出了。全部做管理費(fèi)用嗎?還是和以前一樣還要做其它應(yīng)收款
李老師,您好,去年的招標(biāo)押金之前的會(huì)計(jì)記入的是管理費(fèi)用其它,今年收回招標(biāo)押金我記入其它應(yīng)收款―押金
老師,企業(yè)交的社保,之前有人教我把養(yǎng)老+工傷+生育作管理費(fèi)用,把醫(yī)療+失業(yè)作其它應(yīng)收款,我想知道為什么這樣做?
公司車貸計(jì)什么科目應(yīng)付賬款 還是長期應(yīng)付款?還是管理費(fèi)用長期待攤費(fèi)用?

