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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 10:21

一、補(bǔ)提公司承擔(dān)的公積金
 借:研發(fā)支出——XX項(xiàng)目——公積金   這個(gè)是公司承擔(dān)的公積金的費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬——公積金
二、交公積金
借:應(yīng)付職工薪酬——公積金
借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金
貸:銀行存款

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 10:27

貸:其他應(yīng)付款-公積金可以么
還是說(shuō)社保和公積金都放在其他應(yīng)收款里比較好

江老師 解答

2020-06-19 10:29

這個(gè)是放在“其他應(yīng)收款”核算好。你想都是先交公司的社保,或公積金,就是后發(fā)放工資,收到個(gè)人承擔(dān)的金額,最后沖賬平賬

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 10:31

也就是說(shuō)不管是社保還是公積金都放在其他應(yīng)收款 對(duì)吧

江老師 解答

2020-06-19 10:32

是的,這個(gè)是按理論的說(shuō)法是“其他應(yīng)收款”,實(shí)際工作中有用“其他應(yīng)付款”核算的,屬于不規(guī)范的操作方式。

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 10:47

還有一個(gè)問(wèn)題,我們找某公司購(gòu)買了軟件外包工具,對(duì)方先開具發(fā)票,我們收到發(fā)票后給對(duì)方轉(zhuǎn)款,那么分錄應(yīng)該怎么做。
借:管理費(fèi)-研發(fā)支出
貸:銀行存款

江老師 解答

2020-06-19 10:54

這個(gè)軟件的用途是研發(fā)部使用,還是說(shuō)直接作為公司的無(wú)形資產(chǎn)——軟件使用權(quán)?

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 10:55

研發(fā)部工作用需要用到的一個(gè)軟件,沒(méi)有這個(gè)軟件就沒(méi)辦法進(jìn)行后續(xù)的工作,我理解是直接費(fèi)用中的中間費(fèi)用

江老師 解答

2020-06-19 10:58

這個(gè)是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)——軟件使用權(quán),按月攤銷計(jì)入研發(fā)支出
借:研發(fā)支出——XX項(xiàng)目——無(wú)形資產(chǎn)攤銷
貸:累計(jì)攤銷

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 11:04

軟件開發(fā)中需要用到的插件也要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)攤銷么? 金額是比較大88000

江老師 解答

2020-06-19 11:04

這個(gè)就是需要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),再進(jìn)行攤銷處理。至少按10年攤銷

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 11:05

如何計(jì)算攤銷的比例呢

江老師 解答

2020-06-19 11:06

攤銷的比例,你按至少10年進(jìn)行攤銷處理就可以了。按月攤銷

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 11:15

好的 那整個(gè)分錄
借:管理費(fèi)-研發(fā)支出-無(wú)形資產(chǎn)攤銷  88000
貸:累計(jì)攤銷:366.67
       銀行存款:88000

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 11:17

但是簽訂合同的內(nèi)容-視頻編輯SDK授權(quán)合同書,只是他們授權(quán)給我們用,使用年限不限

江老師 解答

2020-06-19 11:18

一、借:無(wú)形資產(chǎn)88000
貸:銀行存款88000
二、攤銷時(shí)
借:研發(fā)支出——XX項(xiàng)目——無(wú)形資產(chǎn)攤銷
貸:累計(jì)攤銷

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 11:20

老師 最后能麻煩您幫我算下每個(gè)月攤銷的金額么,我怕我算的不對(duì)

江老師 解答

2020-06-19 11:21

每月攤銷金額是:88000/120=733.33元

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問(wèn)

2020-06-19 11:23

其次,無(wú)形資產(chǎn)攤銷是從哪個(gè)月開始比較好,公司購(gòu)買是5月

江老師 解答

2020-06-19 11:23

當(dāng)月入賬,當(dāng)月開始攤銷處理。

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你好 補(bǔ)計(jì)提 不是應(yīng)該計(jì)提到費(fèi)用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰(shuí)寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
您好 應(yīng)該這樣計(jì)提的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
2022-04-05 13:03:24
您好!計(jì)提的時(shí)候,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
分錄不對(duì)哈; 按我寫的來(lái)做:? ?? 1.計(jì)提工資? 借:管理費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金(企業(yè)部分)? 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-04-06 16:15:10
您好:第一步計(jì)提公積金:應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(公司部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(個(gè)人部分) 第二步:結(jié)轉(zhuǎn)公積金, 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用 第三步:繳納公積金:把第一步貸方的公積金金額,用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
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