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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-19 09:48

你好,一月份申報的是去年12月份的嗎?

齊齊 追問

2020-06-19 09:50

3月份 申報1月份的

郭老師 解答

2020-06-19 09:56

你是不是有一個月是有一個月多申報了,有一個月少申報了。

齊齊 追問

2020-06-19 10:00

沒有 就是1月份我有開票 要交印花稅 我沒交 2月份沒有開票不用交 我交了  2個月一起申報把時間節(jié)點搞錯了

郭老師 解答

2020-06-19 10:04

你好,這個沒有問題的。

齊齊 追問

2020-06-19 10:05

印花稅的申報是否本年度內(nèi)應(yīng)交和實繳一樣就可以了?有時間上的誤差不影響對嗎?

郭老師 解答

2020-06-19 10:09

你好,最好是一致,只不過是稅務(wù)局查這個查的不是很嚴(yán)格啊。

齊齊 追問

2020-06-19 10:10

好的 謝謝

郭老師 解答

2020-06-19 10:13

不用客氣的
應(yīng)該的。

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相關(guān)問題討論
你好 在其他綜合申報里面 你找下印花稅申報 找到對于的合同包即可
2019-06-14 20:02:27
按照建筑工程合同交印花稅0.03%
2024-07-04 17:45:55
你好 營改增后在異地預(yù)繳稅款如何填寫申報表? 建筑安裝、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)等差額扣除都需要在項目所在地預(yù)繳稅款,回到注冊地申報,申報的時可扣除已在項目所在地預(yù)繳的稅款 申報表填報原理 小編提醒:申報填報一定要先把握原理和申報表的結(jié)構(gòu),不要就“業(yè)務(wù)事項”填報,會亂也會累。 1.先填寫預(yù)繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中; 2.在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報時可以抵應(yīng)納稅額填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報表邏輯關(guān)系計算,不會形成重復(fù)交稅。
2019-06-18 13:39:42
你好,要的,項目所在地已預(yù)繳了印花稅,可以在機(jī)構(gòu)所在地申報時扣除,
2020-04-09 17:19:52
你這里的印花稅是按 500萬*萬分之三-預(yù)交,就是你 現(xiàn)在還要交納的 為貨合同 500萬,實際結(jié)算700萬,差額 部分補(bǔ)交就是了的 如果你是。就是按你收入*80%*萬分之三交納處理
2020-06-09 10:45:13
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