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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-18 16:17

你好,你們繳納了嗎?

燕君 追問

2020-06-18 16:25

交了啊,那是19年的事,只是之前是T3系統(tǒng)做的賬,現(xiàn)在改金蝶,取消了印花稅的計提

郭老師 解答

2020-06-18 16:28

交了不會有余額的,不需要錄入期初。

燕君 追問

2020-06-18 16:29

是9月計提,10月繳納的,所以現(xiàn)在就存在這個問題,我要把9月的期末當做10月的期初錄入新系統(tǒng)

燕君 追問

2020-06-18 16:31

9月有計提印花稅,做10月新系統(tǒng)的期初,那計提的印花稅沒有地方放,那是從9月期末數(shù)的哪個科目來沖減,10再直接做賬

燕君 追問

2020-06-18 16:33

是沖減本年利潤吧

郭老師 解答

2020-06-18 16:34

錄入應交稅費,然后十月份做一個繳納的分錄,不就沒有余額啦。

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相關(guān)問題討論
你好,你們繳納了嗎?
2020-06-18 16:17:06
計提不計提都是可以的。一般都是實際繳納時,才做分錄的。 借:稅金及附加---印花稅 貸:銀行存款
2019-01-08 15:44:40
你好,印花稅不需要計提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2019-08-19 16:35:43
你好;? ? 你去看看你報的啥印花稅業(yè)務? ;? 你是多計提了 。 你做一個明細表體現(xiàn); 按照? ?實際的數(shù)據(jù)去填寫? 申報系統(tǒng)? ?
2023-01-09 11:44:16
借應交稅費印花稅,貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020-06-06 12:26:01
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