
2019年9月印花稅有計提,今年從2019年10月起重新錄入金蝶新系統(tǒng),但印花稅不做計提,那期初錄數(shù)據(jù)時,這個已計提的印花稅從哪里沖減呢
答: 你好,你們繳納了嗎?
印花稅計提嗎?如果不計提、那2018年的印花稅、2019年1月怎么做賬啊
答: 計提不計提都是可以的。一般都是實際繳納時,才做分錄的。 借:稅金及附加---印花稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,之前多計提的印花稅,申報完后留存在賬上,我現(xiàn)在計提今年的印花稅金額為:“應提數(shù)”—”去年已提”,現(xiàn)在申報印花稅時,怎么在申報系統(tǒng)里填寫應提數(shù)、已提數(shù)和不提數(shù)?按照今年的計提基數(shù)填進去,那之前多計提的就會一直存在賬務系統(tǒng)里
答: 你好;? ? 你去看看你報的啥印花稅業(yè)務? ;? 你是多計提了 。 你做一個明細表體現(xiàn); 按照? ?實際的數(shù)據(jù)去填寫? 申報系統(tǒng)? ?
2019年計提印花稅 借管理費用-印花稅 貸應交稅費-印花稅,多計提了1萬元,但是稅交的是正確的,沒多交,2020年5月發(fā)現(xiàn)怎么辦,怎么做會計分錄?先沖紅嗎?
新規(guī)印花稅計入稅金及附加,但以前年度計提的印花稅計管理費用已結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在做帳少了一筆上月計提的印花稅怎么辦
17年計提印花稅多計提3143.43元,我今年怎么調(diào)整那比分錄?計提時分錄是借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-應交印花稅
這個印花稅我在1月份的時候是計提12和繳印花稅,在工商年報納稅金那里要填這個印花稅嗎印花稅所屬日期是12月的,但是我在12月份的時候沒有計提,我在1月份繳稅的時候同時計提


燕君 追問
2020-06-18 16:25
郭老師 解答
2020-06-18 16:28
燕君 追問
2020-06-18 16:29
燕君 追問
2020-06-18 16:31
燕君 追問
2020-06-18 16:33
郭老師 解答
2020-06-18 16:34