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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-06-18 12:55

你好,收到時,借銀行存款,貸專項應付款,購入固定資產,借固定資產,應交稅費--應交增值稅(進項稅),貸銀行存款,借專項應付款,貸資本公積

晨晨 追問

2020-06-18 12:57

老師為什么最后進入資本公積?

答疑蘇老師 解答

2020-06-18 12:59

你好 因為是財政給企業(yè)的投資。

晨晨 追問

2020-06-18 13:26

專項應付款會計科目沒有???其他應付款-專項應付款-財政撥款

晨晨 追問

2020-06-18 13:26

這樣對嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-06-18 13:31

你好 是的 是可以的。

晨晨 追問

2020-06-18 13:38

老師走資本公積需要繳納印花稅嗎

答疑蘇老師 解答

2020-06-18 14:05

你好 是需要繳納印花稅的。

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你好,收到時,借銀行存款,貸專項應付款,購入固定資產,借固定資產,應交稅費--應交增值稅(進項稅),貸銀行存款,借專項應付款,貸資本公積
2020-06-18 12:55:44
固定資產需要計提折舊的,謝謝
2020-11-11 22:24:25
同學您好,您收到財政專項資金買的固定資產,借固定資產貸遞延收益,按月計提折舊,借成本費用科目貸累計折舊,再借遞延收益貸營業(yè)外收入。后期收回,借累計折舊固定資產清理貸固定資產,借遞延收益貸固定資產清理
2021-07-20 07:03:21
你前面的處理是正確的處理啊,那你這個樣子言語很大,這個是指你當期的收入減去費用余額很多,這個按照真實的反應就行了。
2021-12-11 21:29:50
你這里新準則下是折舊計入累計盈余 而不是整個固定資產
2020-01-01 17:58:37
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