
老師您好,我們是造價咨詢公司,有掛靠收入,我們收到錢后需扣稅金、管理費(fèi)和客戶的工資和社保(掛在我公司在,每個月從對公賬戶發(fā)工資),然后將余款打給客戶,余款對方需提供成本票,內(nèi)賬我該怎么做會計分錄呢。
答: 你好,內(nèi)帳好做的呢,掛靠的收入可以計入其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用是你們的收入,工資計提正常的工資,支付余款的時候沖減其他應(yīng)付款,
對公賬戶管理費(fèi)的會計分錄怎樣做
答: 您好!計入財務(wù)費(fèi)用就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!發(fā)放工資因戶名錯誤退回對公賬戶,然后在重新發(fā)放會計分錄該怎么做
答: 你好 你第一次發(fā)放工資做分錄沒有 ? 是同一天發(fā)生的哇








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