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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-18 09:36

您好
借:銀行存款 5000
貸:預(yù)收賬款 5000
借:銀行存款 10000
貸:預(yù)收賬款 10000

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 09:38

可以是借銀行存款5000  貸預(yù)收賬款500
收尾款時,借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000   貸主營業(yè)務(wù)收入15000

bamboo老師 解答

2020-06-18 09:39

可以按您說的這樣賬務(wù)處理

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 09:47

老師,比如我們做活動時卡費100可以抵扣尾款,尾款是10000,只交了9900,這樣怎么做?

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 09:51

??????怎么做老師

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:21

是您單位實際只支付了9900么

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 10:21

是實際只收了9900

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:32

后面的100是后期不能收回么?還是暫時不收

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 10:32

收不回,抵扣尾款了

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:34

那就100差額計入財務(wù)費用科目

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 10:35

借貸怎么做

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:36

您10000入賬的時候分錄怎么寫的

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 10:37

收定金時借銀行存款5000 貸預(yù)收賬款500
收尾款時,借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入15000

這是沒有抵扣100時做的

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:38

借銀行存款10000   這個銀行存款您入了10000 實際收到了?

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 10:39

是的,實際收到的,但現(xiàn)在有抵扣100實際就收到9900,這100就不懂怎么做了

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:42

借銀行存款 9900 借:財務(wù)費用 100,預(yù)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入15000

綠鯉魚家的紅鯉魚 追問

2020-06-18 10:42

財務(wù)費用的二級明細是什么

bamboo老師 解答

2020-06-18 10:45

可以計入手續(xù)費之類的 或者計入營業(yè)外支出

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您好 借:銀行存款 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000
2020-06-18 09:36:05
我提問:運輸車總價108000,我只付了4萬的定金,就開走了,下月再付按揭款,怎么做會計分錄呀
2016-12-15 15:52:17
你好,正在解答中請稍等。
2022-12-23 22:49:00
借:銀行存款 24000 應(yīng)收賬款 3830 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2018-09-03 17:51:51
同學(xué)你好 發(fā)票開了多少
2021-05-20 12:30:21
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