老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

交納社保費,不是直接 ,借管理費用社保 其他應(yīng)收款社保費,貨銀行存款???
答: 你好,社保支出單位部分一般通過計提,記入應(yīng)付職工薪酬科目。所以,交社保時,單位部分一般借應(yīng)付職工薪酬-職工社保
老師,社保減免的部分需要體現(xiàn)在賬上嗎?比如1000,減免500,我是直接做的借社保費用500,貸銀行存款。這樣可以嗎
答: 不需要,你可以按實際抵減后做賬就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納社保直接記 借管理費用-社保 借:其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 行嗎
答: 您好 計提的時候 借:管理費用-單位社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:其他應(yīng)收款-個人社保費 貸:銀行存款


老式公寓 追問
2020-06-17 12:46
maize老師 解答
2020-06-17 13:00