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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-17 11:41

你好  一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)的話 : 看分錄:   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 11:54

是不是到月末結(jié)轉(zhuǎn)完成后應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額科目應(yīng)該為0啊?

meizi老師 解答

2020-06-17 11:55

正常月末結(jié)轉(zhuǎn)了 是0 的  是的

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 11:56

那如果之前的會(huì)計(jì)月末沒有結(jié)轉(zhuǎn),那我在此月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 12:00

我看了之前的會(huì)計(jì)憑證,在3月份記了一筆
借:應(yīng)收賬款
       主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
然后就直接做了一個(gè)計(jì)提稅金的憑證
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

風(fēng)鈴 追問

2020-06-17 12:02

這樣做對(duì)嗎?而且計(jì)提的和銷項(xiàng)稅額偏偏相差0.01元,繳款憑證上面和開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額就相差0.01

meizi老師 解答

2020-06-17 12:07

你好 可以的。 可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 10:05:10
你好,其實(shí)說法不同,一個(gè)意思 分錄是 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-12-09 20:04:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-08-17 10:16:13
您好,小規(guī)模還是一般納稅人
2021-11-08 10:05:01
一般納稅人的嗎 不計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
2020-08-04 13:45:09
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