
我是建筑公司,我們有一個(gè)老項(xiàng)目,簡(jiǎn)易征收,張三掛靠的我,我給房產(chǎn)公司開了1000萬(wàn)的發(fā)票,給張三付了八百萬(wàn),我收了200萬(wàn)管理費(fèi),我需要怎么計(jì)算增值稅,差額征稅么,張三還要對(duì)我開800萬(wàn)的發(fā)票么
答: 你好,這種情況是可以差額征稅的,詳細(xì)操作建議咨詢所屬稅務(wù)局
我是建筑公司,我們有一個(gè)老項(xiàng)目,簡(jiǎn)易征收,張三掛靠的我,我給房產(chǎn)公司開了1000萬(wàn)的發(fā)票,給張三付了八百萬(wàn),我收了200萬(wàn)管理費(fèi),我需要怎么計(jì)算增值稅,差額征稅么,張三還要對(duì)我開800萬(wàn)的發(fā)票么
答: 簡(jiǎn)易征收,你們開票1000萬(wàn),按照1000萬(wàn)繳納增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑行業(yè)的差額征收增值稅,什么時(shí)候可以申請(qǐng)執(zhí)行?如何和簡(jiǎn)易征收增值稅區(qū)別,什么時(shí)候可以使用簡(jiǎn)易征收增值稅?增值稅發(fā)票可以開具10%得是差額征收增值稅?還是簡(jiǎn)易征收增值稅?
答: 您好,建筑行業(yè)的差額征收增值稅,簽訂合同后可以到稅務(wù)局申請(qǐng)執(zhí)行。和簡(jiǎn)易征收增值稅區(qū)別就是差額征收是新項(xiàng)目,簡(jiǎn)易征收是老項(xiàng)目,老項(xiàng)目可以使用簡(jiǎn)易征收增值稅,增值稅發(fā)票可以開具10%得是差額征收增值稅。

