国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-17 10:52

1.借在建工程258
累計折舊70
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備22
貸固定資產(chǎn)350

暖暖老師 解答

2020-06-17 10:53

借在建工程173
貸工程物資110
原材料15
應(yīng)付職工薪酬30
銀行存款18

暖暖老師 解答

2020-06-17 10:54

借固定資產(chǎn)431
貸在建工程431

暖暖老師 解答

2020-06-17 10:54

固定資產(chǎn)的入賬價值是431

暖暖老師 解答

2020-06-17 10:55

2.18年計提折舊431*2/8=107.75
19年計提折舊(431-107.75)*2/8=80.81

暖暖老師 解答

2020-06-17 10:56

3.2019年底賬面價值
431-80.81-107.75=242.44
發(fā)生減值242.44-138=104.44

暖暖老師 解答

2020-06-17 10:57

借資產(chǎn)減值損失104.44
貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備104.44

暖暖老師 解答

2020-06-17 10:57

4.20年計提折舊計算過程是
138*2/6=46

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...