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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 15:35

你好可以留抵達(dá)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

小睿 追問(wèn)

2020-06-16 15:42

老師,你看我這個(gè)分錄,轉(zhuǎn)出增值稅余額在借方,下一個(gè)分錄怎么做,你上面發(fā)的我看不明白,    
第二個(gè)問(wèn)題,可以留抵怎么操作,在報(bào)稅的時(shí)候會(huì)要重新采集3月的進(jìn)項(xiàng)才會(huì)顯示出來(lái)嗎,沒(méi)有采集就沒(méi)有的是吧

郭老師 解答

2020-06-16 15:45

你好,咱倆的分錄不就是你的是分開(kāi)的,我的是合并在一塊兒的。

郭老師 解答

2020-06-16 15:46

你正常申報(bào)附表一和附表二,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的會(huì)在主表留底里面。

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同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是認(rèn)證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
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