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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-16 15:34

你好,這個只有2個辦法,收回來或者計入營業(yè)外

333882 追問

2020-06-16 15:37

老師,這個實際上已經(jīng)收回了。就是另外一個公司承兌貼現(xiàn)款給我們了。但是就是導(dǎo)致一邊掛一個往來,一個應(yīng)收款,一個其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在就是不知道怎么調(diào)整這兩個掛著的往來?

樸老師 解答

2020-06-16 15:45

那你沖這兩個就可以了,以后同一個單位用一個往來科目

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你好,這個只有2個辦法,收回來或者計入營業(yè)外
2020-06-16 15:34:03
匯票到期不是你們處理了,你們只要做這兩步
2019-11-21 10:29:49
你好,這種情況最好還是通過應(yīng)收票據(jù)科目把這兩筆賬做進(jìn)去。 借應(yīng)收票據(jù) 貸以前年度損益調(diào)整、應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù)
2019-07-16 22:35:17
您好,整個過程分錄是正確的。
2020-09-23 10:59:46
你好 可以的,但是在備注中寫明,是差錯更正的
2021-12-15 21:08:16
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