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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-06-16 10:34

您好,需要自己計提的。借:管理費用/銷售費用/制造費用-福利費   貸:應付職工薪酬-福利

金花 追問

2020-06-16 11:55

借:管理費用-福利費
貸:銀行存款
結轉(zhuǎn)福利費
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-應付福利費

麻煩看一下完整的分錄對嗎?

微微老師 解答

2020-06-16 12:00

您好,也可以這樣做

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相關問題討論
您好,需要自己計提的。借:管理費用/銷售費用/制造費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利
2020-06-16 10:34:54
借:管理費用/銷售費用--福利費 貸:應付職工薪酬--應付福利費
2015-11-29 09:05:45
您好,意思是你需要把計提的會計分錄沖銷了嗎
2023-01-19 17:51:04
之前分錄不變,金額是負數(shù),借管理費用負數(shù),貸應付職工薪酬負數(shù)。
2020-01-02 16:03:41
你好,支付工資時,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應付款--愛心基金
2020-03-25 23:31:31
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