
老師,政府補助用于購買固定資產(chǎn)的項目資金怎樣做賬務(wù)處理?收到補助時:借銀行存款貸遞延收益,按月計提折舊:借制造費用貸累計折舊,同時借遞延收益貸其他收益。這樣處理是否正確。
答: 您好,您的理解和處理都非常正確。
遞延收益沖減管理費用帳務(wù)處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
答: 可以的,同學(xué),基本就是這個樣子的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師分錄怎么寫借:銀行存款 1000貸:遞延收益 10002018.9借:??費用 500貸:累計折舊 500借:遞延收益 200貸:其他收益 200???
答: 思路是對的 不過 你的第二個分錄 改成 借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬(銀行存款等) 其他是對的哦


郭軍 追問
2020-06-15 19:56
小林老師 解答
2020-06-15 19:58